Anasayfa /
Mevzuat/Genelgeler /İç Kontrol
İç Kontrol
5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İlgili Maddeleri
İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslar
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
Kamu İç Kontrol Standartları
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına İlişkin Maliye Bakanlığının Genel Yazısı
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi
Eylem Planı Tablosu
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi
Kamu İç Kontrol Rehberi
İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Rehberi
İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Rehberinin Eki İç Kontrol Sistemi Olgunluk Modeli
Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi
Ek-4 Stratejik Risk Calıştayı Adımları
Ek-5 Bireysel Risk Belirleme Formu
Ek-6 Risklerin Belirlenmesine Yönelik Süreç Akış Şeması
Ek-7 Bireysel Risk Değerlendirme Formu
Ek-8 Risklerin Değerlendirilmesine Yönelik Süreç Akış Şeması
Ek-9 Riske Yönelik Alınacak Kararların Belirlenmesine Yönelik Süreç Akış Şeması
Ek-10 Öncü Risk Göstergesi Örnekleri
Ek-11 Risklerin İzlenmesi ve Raporlanmasına Yönelik Süreç Akış Şeması
Ek-12 Risk Kayıt ve İlave Risk Yönetimi Faaliyeti Takip Formu
Ek-13 Anlık Bildirim Formları
Ek-14 Çalıştay Kolaylaştırıcısına Yönelik Bilgi Notları-Risklerin Belirlenmesi
Ek-15 Çalistay Kolaylaştırıcısına Yönelik Bilgi Notları-Risklerin Değerlendirilmesi
Ek-15 Çalistay Kolaylaştırıcısına Yönelik Bilgi Notları-Risklerin Değerlendirilmesi